您的位置:图文专栏 > 技术教程 > 金碟软件 >

K3中固定资产模块如何反结账

发布时间:2023-03-29 12:47:22

K3中固定资产模块如何反结账

1.K3中固定资产模块如何反结账

        金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可

        固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。对于折旧计提,主要是通过设置自定义转账凭证的方式,自动编制机制转账凭证传递给账务处理功能模块。

        扩展资料:

        固定资产模块同时也提供了固定资产按类别、使用情况、所属部门和价值结构等进行分析、统计和各种条件下的查询、打印功能,以及该模块与其他模块的数据接口管理

        反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能。

        已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改。同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等。

        参考资料来源:百度百科-会计电算化

        百度百科-固定资产模块

        金蝶k3折旧反结

上一篇: 我在做金蝶软件的销售,如何找客户啊

下一篇: 你好网址192.168.1.1进不去了是真么回事